近日,寶雞市國有資產經營有限責任公司財務部召開了審計整改專題會議。會議由公司財務部部長王軍花主持,公司黨委委員、總會計師王建軍出席會議并講話。
會上,王軍花宣讀了寶雞市審計局關于《市屬國有企業運行管理風險防范清單》的通知。王海穎通報了寶雞市審計局對國資公司及下屬子公司2022年度資產負債損益情況的審計結果,詳細列舉了存在的問題,并對后期需要注意事項進行了逐項說明。
王建軍針對審計中存在的問題及整改措施進行了重點強調,并對下一步工作進行了安排:一是加深審計整改工作的認識,對年度審計和專項檢查發現的問題要深入剖析,及時研究并提出切實可行的整改方案,將問題逐條逐項整改落實到位。二是強化財務管理水平,集團公司要切實履行監管責任,建立并落實定期開展會計信息質量自查工作機制,對直管企業的財務人員進行全程服務、全程指導、全程監督,從源頭避免和遏制同類問題的反復出現。三是嚴格落實多層次內控制度,健全機構設置、配齊配強人員、明確工作職責,積極建立完善內部規章制度,按時完成年度企業內審工作計劃并逐一落實,構建內部審計工作閉環管理機制,提升內審結果運用成效。
通過此次審計整改專題會議,財務人員對審計工作有了更深地認識,也進一步明確了審計目標,夯實了整改責任。下一步,財務部將以此次審計整改會為契機,強化責任擔當,立足公司實際,分類精準施策,深刻剖析問題根源,扎實做好審計“后半篇文章”,切實發揮內部審計“治已病、防未病”的建設性作用,將審計結果轉化為管理成效,以高質量財務工作質效護航公司高質量發展。
國資公司及直管企業全體財務人員參加會議。 |